Advance Auto Parts Inc. (NYSE: AAP) ha rivelato un'ulteriore debolezza sostanziale nel suo controllo interno sul reporting finanziario, come indicato nel documento annuale emendato presentato alla Securities and Exchange Commission. Questa debolezza riguarda attività di controllo inefficaci, tra cui la riconciliazione dei conti, al 30 dicembre 2023.
L'azienda, leader nella fornitura di componenti per autoveicoli, ha rivelato che, dopo il deposito originale del 12 marzo 2024, la direzione ha identificato la carenza che ha portato alla rideterminazione della relazione sul controllo interno delle relazioni finanziarie.
Nonostante la carenza, la società ha valutato l'impatto e ha concluso che gli errori non erano rilevanti per i bilanci precedentemente pubblicati per i periodi annuali e intermedi fino al 30 dicembre 2023. Pertanto, tali bilanci non vengono riesaminati e possono ancora essere considerati attendibili.
L'emendamento al deposito originale include una nuova relazione della Deloitte & Touche LLP, la società di revisione contabile indipendente, sul controllo interno della società in materia di rendicontazione finanziaria. Inoltre, il parere senza riserve della società sui bilanci consolidati di Advance Auto Parts è stato aggiornato per riflettere questa modifica.
Advance Auto Parts ha anche fornito certificazioni aggiornate da parte del CEO e del CFO in conformità con la modifica. L'azienda ha sottolineato che questa modifica non cambia le altre informazioni contenute nel documento originale e non tiene conto di eventi verificatisi dopo la data di presentazione del documento originale. Si consiglia agli investitori di considerare questa modifica insieme ai successivi documenti SEC della società per una comprensione completa della posizione finanziaria dell'azienda.
Questo annuncio rappresenta un aggiornamento cruciale per le parti interessate, sottolineando l'importanza di solidi controlli finanziari e della trasparenza nella governance aziendale. La divulgazione proattiva di Advance Auto Parts e la correzione dei suoi processi di controllo interno riflettono il suo impegno a mantenere l'integrità dei suoi rapporti finanziari.
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